1、根據(jù)個(gè)人所得稅法及其有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在中國(guó)沒有住所的個(gè)人取得的工資、薪金所得,應(yīng)當(dāng)按照其連續(xù)或者累計(jì)居住期限的長(zhǎng)短確定是否繳納個(gè)人所得稅。在中國(guó)工作(以下簡(jiǎn)稱“居留和工作期間”)。 2。在一個(gè)納稅年度內(nèi),個(gè)人在稅收協(xié)定規(guī)定
本文我們將從以下幾個(gè)部分來詳細(xì)介紹如何在美國(guó)自己報(bào)稅:手動(dòng)報(bào)稅、電子報(bào)稅、5 參考
又到了美國(guó)政府給你退還多收的稅金,或者再拿走一點(diǎn)你的血汗錢的時(shí)間了。沒錯(cuò),又是一年報(bào)稅季。別再猶豫、像去年一樣在郵局外排長(zhǎng)隊(duì)補(bǔ)交報(bào)稅表了,做個(gè)負(fù)責(zé)任的居民,現(xiàn)在就按照本文的指導(dǎo)即使把報(bào)稅工作完成吧。此外,你還可以學(xué)到怎樣合理避稅并得到更多的退稅。第一部分:手動(dòng)報(bào)稅
美國(guó)公司如何報(bào)稅? 1、雇用稅務(wù)專家準(zhǔn)備您的報(bào)稅 如果,您的稅務(wù)情況比較復(fù)雜,又擔(dān)心自己無法報(bào)稅,那么雇用稅務(wù)專家是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,這也是大部分美國(guó)人的選擇。 在美國(guó),許多美國(guó)人或者企業(yè)都依靠注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA),律師等來準(zhǔn)備他們的納
盡管科技進(jìn)步日新月異,很多美國(guó)人還是選擇手動(dòng)報(bào)稅,也就是說用筆填寫紙板的報(bào)稅表。這樣做的優(yōu)點(diǎn)在于你可以更好的了解你有資格享受哪些稅收減免,因?yàn)槟銜?huì)閱讀整個(gè)報(bào)稅表;缺點(diǎn)則在于填表的過程很痛苦,會(huì)花很多時(shí)間。
美國(guó)的稅務(wù)制度中,有一條原則是注重個(gè)人主動(dòng)自愿的申報(bào),即政府事先并不查收入而確定該繳多少稅。雖然大多數(shù)美國(guó)人都能按規(guī)定納稅,但稅務(wù)總局也會(huì)抽查納稅人的申報(bào)是否符合實(shí)際,一旦查出申報(bào)不實(shí),當(dāng)事人就會(huì)受到重罰。 個(gè)人須繳納的稅。就個(gè)
第1步:從雇主或前雇主那里要來所有稅務(wù)相關(guān)文件。
美國(guó)政府的財(cái)政收入,絕大部分來自稅收,其中個(gè)人所得稅占得比例最大。個(gè)人所得稅包括聯(lián)邦稅、州稅和地方稅。聯(lián)邦稅率全國(guó)一致,但州稅率和地方稅率各地不同。有些州甚至沒有州稅,如阿拉斯加、佛羅里達(dá)、內(nèi)華達(dá)、德克薩斯和華盛頓等州。有些州
這一年中任何你工作過的地方都會(huì)給你一張報(bào)稅表。受薪雇員可以拿到W2表,獨(dú)立承包商則會(huì)拿到1099-MISC表。
1、申請(qǐng)美國(guó)稅號(hào)的人為了證明自己申請(qǐng)稅的目的是報(bào)稅,必須在申請(qǐng)稅號(hào)時(shí)附上聯(lián)邦稅表,申請(qǐng)表為W-7,稅表為1040NR或1040。 2、為了證明申請(qǐng)人的身份,申請(qǐng)人必須遞交兩份或兩份以上的以下文件的復(fù)印件 (需公證). 注: 如有護(hù)照, 只需遞交一份公證
雇主應(yīng)當(dāng)在報(bào)稅年的1月31日之前準(zhǔn)備好要寄給雇員的稅務(wù)文件。如果2月初你還沒有收到這些文件,更方便的辦法也許是直接去找雇主要。
和美國(guó)同事聊過,感覺差別很大: 1.美國(guó)是以家庭為單位申報(bào)個(gè)稅,國(guó)內(nèi)是以個(gè)人為單位繳納; 2.美國(guó)認(rèn)可避稅上的操作,比如做過去的一年內(nèi)家里面有人生重病,或者是有一方無工作等等,是可以給予減免稅款的。國(guó)內(nèi)不論如何,只要你有收入就要交,
第2步:弄清楚你需要提交哪些表格。
外資企業(yè)可以有兩種形式,一是在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的外資企業(yè),二是在國(guó)外注冊(cè)的國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)設(shè)立并登記的辦事機(jī)構(gòu)。 1、如果在國(guó)內(nèi)注冊(cè)并成立外資企業(yè)(繳納法律規(guī)定的各種稅),根據(jù)中國(guó)法律,外商投資企業(yè)(例如外商獨(dú)資企業(yè))可以與中國(guó)員工直
復(fù)雜的稅法導(dǎo)致也許有好幾張不同的表格適用于你,這取決于你的個(gè)體情況。如果你對(duì)該填哪些表格不是很清楚,可以去irs.gov查詢更詳細(xì)的信息。
根據(jù)美國(guó)稅法,不管在美的移民是什么身份,是合法居留還是非法居留都應(yīng)該納稅。因?yàn)橛行┮泼耦I(lǐng)不到社安號(hào),稅務(wù)局向這些人發(fā)報(bào)稅號(hào)(Individual Taxpayer Identifcation Number)。報(bào)稅號(hào)有九位數(shù)字,以9字開頭,從1996年起,國(guó)稅局已發(fā)放了7百萬
多數(shù)受雇職員只需要提交一張1040表。如果你為其他人工作,做好準(zhǔn)備填寫這張表。
去找工作,有了收入才提得到報(bào)稅 你銀行的存款有利息,要報(bào)稅 你買股票有利潤(rùn),要報(bào)稅 至于銷售稅,看你所在的州 你要是住在有銷售稅的州,你買了東西,稅率自然就包括在里面了 到了年初,找個(gè)會(huì)計(jì)師幫著你報(bào)稅,你自己是dealing 不了的
自我雇傭的工作者(獨(dú)立承包商或獨(dú)資經(jīng)營(yíng)者)需要提交Schedule C或Schedule C-EZ。
去找工作,有了收入才提得到報(bào)稅 你銀行的存款有利息,要報(bào)稅 你買股票有利潤(rùn),要報(bào)稅 至于銷售稅,看你所在的州 你要是住在有銷售稅的州,你買了東西,稅率自然就包括在里面了 到了年初,找個(gè)會(huì)計(jì)師幫著你報(bào)稅,你自己是dealing 不了的
父母,學(xué)生,退休人員,軍人也許需要提交補(bǔ)充表格,用于從報(bào)稅收入中減掉某些花費(fèi)和/或使用某些稅額減免。請(qǐng)前往irs.org查詢更多信息。
美國(guó)報(bào)稅基本知識(shí):美國(guó)政府的財(cái)政收入,絕大部分來自稅收,其中個(gè)人所得稅占得比例最大。個(gè)人所得稅包括聯(lián)邦稅、州稅和地方稅。聯(lián)邦稅率全國(guó)一致,但州稅率和地方稅率各地不同。有些州甚至沒有州稅,如阿拉斯加、佛羅里達(dá)、內(nèi)華達(dá)、德克薩斯和
第3步:在1040表的頂部填寫個(gè)人信息。
美國(guó)公司做賬報(bào)稅需要資料: 提供單據(jù),整理單據(jù) 賬務(wù)處理,做賬完畢 交由核數(shù)師審計(jì) 審計(jì)完畢 報(bào)告交股東簽署 會(huì)計(jì)師持簽署的審計(jì)報(bào)告去美國(guó)政府報(bào)稅 相關(guān)文件返還客戶
填寫自己的姓名、地址和社會(huì)保險(xiǎn)號(hào)(SSN)。如果你單身或單獨(dú)報(bào)稅,可以使用更容易填寫的1040-EZ 表格。但以下幾條指南詳細(xì)介紹的是如何填寫普通的1040表格。
美國(guó)個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼 美國(guó)國(guó)稅局(Immigrants and Taxation Part II )發(fā)出的個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼[ITIN]的全名為個(gè)人納稅識(shí)別卡[ITIN],為與社會(huì)安全卡相同的九個(gè)數(shù)字的識(shí)別卡,供給沒有社會(huì)安全卡而有意納稅的人都可申請(qǐng),主要的功能是作為納稅或退稅,及作
第4步:申明你的報(bào)稅身份,一般有三個(gè)選項(xiàng):?jiǎn)紊恚鸦閱为?dú)申報(bào)和已婚共同報(bào)稅。
你如果有收入,那么到了年初,W-2或者1099 表就寄給你了,你銀行的表也寄給你了,拿著這些東西去會(huì)計(jì)師那里吧 人家會(huì)一切替你搞定
單身。你申報(bào)之時(shí)和當(dāng)前自然年內(nèi)任何時(shí)間都沒有在法律上與其他人存在婚姻關(guān)系,那么你的婚姻狀態(tài)就是單身,報(bào)稅身份亦是單身。
美國(guó)報(bào)稅需要先明白: 1、美國(guó)報(bào)稅需要分成聯(lián)邦稅和州稅兩塊;而且報(bào)稅主體分為個(gè)人、家庭等,年齡是否有21周歲,21歲以下可以附庸父母以家庭單位報(bào)稅,21歲以上未婚要獨(dú)立報(bào)稅; 2、報(bào)稅的2個(gè)網(wǎng)站可以谷哥到,國(guó)內(nèi)不能打開就不放鏈接了;推薦幾
已婚單獨(dú)報(bào)稅。你已婚但你和你的配偶決定單獨(dú)報(bào)稅。這么做一般需要一個(gè)充分的理由:你有一大筆可免稅的花銷,或者你擁有一家公司。 美國(guó)國(guó)家稅務(wù)局(IRS)不鼓勵(lì)這種報(bào)稅方式。
1、W-9表填寫 首先是填寫個(gè)人的基本信息:姓名、地址等。 2.在第二部分處填寫SSN編號(hào)。 3在第三部分就是簽名和寫上日期。
已婚共同報(bào)稅。這可以簡(jiǎn)化你和你配偶的報(bào)稅流程,還有可能為你們贏得更多的稅收減免。
美國(guó)物品要寄到中國(guó)的稅款如下: 個(gè)人自用物品通關(guān)郵寄的,以合理數(shù)量為限,海關(guān)對(duì)合理自用物品不征收關(guān)稅。合理自用物品的意思是:物品的數(shù)量和價(jià)格應(yīng)該在個(gè)人使用的合理范圍內(nèi)。該政策針對(duì)不同地區(qū)設(shè)訂了最高金額。 美國(guó)為100美金,如果你所郵
第5步:在免稅額(Exemption)一欄中列出任何可以算作受你撫養(yǎng)或贍養(yǎng)的人。
您好,美國(guó)公司年檢的程序和要求: 1. 政府相關(guān)文件的續(xù)簽,包括董事和股東資料的確認(rèn)以及公司各管理職位; 2. 公司注冊(cè)地址的登記; 3. 稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)申報(bào)和交納。 美國(guó)公司年檢代辦費(fèi)主要由政府規(guī)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、地址租用費(fèi)等組成,同時(shí)還包括了
符合一定條件的親戚和孩子可被視作受贍養(yǎng)/撫養(yǎng)者。每個(gè)受贍養(yǎng)/撫養(yǎng)者可以使你的須納稅收入降低3900美元。
美國(guó)的稅務(wù)制度中,有一條原則是注重個(gè)人主動(dòng)自愿的申報(bào),即政府事先并不查收入而確定該繳多少稅。雖然大多數(shù)美國(guó)人都能按規(guī)定納稅,但稅務(wù)總局也會(huì)抽查納稅人的申報(bào)是否符合實(shí)際,一旦查出申報(bào)不實(shí),當(dāng)事人就會(huì)受到重罰。 個(gè)人須繳納的稅。就個(gè)
第6步:計(jì)算你去年的收入。
美國(guó)報(bào)稅基本知識(shí): 美國(guó)政府的財(cái)政收入,絕大部分來自稅收,其中個(gè)人所得稅占得比例最大。個(gè)人所得稅包括聯(lián)邦稅、州稅和地方稅。聯(lián)邦稅率全國(guó)一致,但州稅率和地方稅率各地不同。有些州甚至沒有州稅,如阿拉斯加、佛羅里達(dá)、內(nèi)華達(dá)、德克薩斯和
工資和小費(fèi)顯示在W2的第一個(gè)框中,你應(yīng)該把它們與超過10美元的應(yīng)稅利息 和失業(yè)補(bǔ)助金(如果領(lǐng)過的話)加到一起。注意填寫第21行的“其他收入”一欄,然后把所有收入加到一起, 所得到的數(shù)字就是你的總收入。
和美國(guó)同事聊過,感覺差別很大: 1.美國(guó)是以家庭為單位申報(bào)個(gè)稅,國(guó)內(nèi)是以個(gè)人為單位繳納; 2.美國(guó)認(rèn)可避稅上的操作,比如做過去的一年內(nèi)家里面有人生重病,或者是有一方無工作等等,是可以給予減免稅款的。國(guó)內(nèi)不論如何,只要你有收入就要交,
第7步:填寫你的調(diào)整后總收入(AGI)。
1、W-9表填寫 首先是填寫個(gè)人的基本信息:姓名、地址等。 2.在第二部分處填寫SSN編號(hào)。 3在第三部分就是簽名和寫上日期。
AGI等于總應(yīng)稅收入減去特定的免稅額。這一部分中要詳細(xì)寫明各種可免稅的項(xiàng)目,包括在健康儲(chǔ)蓄賬戶(HSA)和個(gè)人退休賬戶(IRA)中的投入,搬家花費(fèi),學(xué)生貸款利息和撫養(yǎng)/贍養(yǎng)費(fèi)支出等等。從上一步中得出的總收入中減去這些項(xiàng)目。
根據(jù)美國(guó)稅法,不管在美的移民是什么身份,是合法居留還是非法居留都應(yīng)該納稅。因?yàn)橛行┮泼耦I(lǐng)不到社安號(hào),稅務(wù)局向這些人發(fā)報(bào)稅號(hào)(Individual Taxpayer Identifcation Number)。報(bào)稅號(hào)有九位數(shù)字,以9字開頭,從1996年起,國(guó)稅局已發(fā)放了7百萬
第8步:加總你的應(yīng)納稅額和減稅額。
聯(lián)邦稅(Federal Tax) 醫(yī)療保健稅(Medicare Tax) 社會(huì)保障稅(Social Security Tax) 聯(lián)邦收入稅(Federal Income Tax) 州稅(State Tax) 州收入稅(State Income Tax) 地產(chǎn)稅(Property Tax) 消費(fèi)稅(Sales Tax)
1040表的下一部分叫做“納稅額和減稅額”。首先加總與你有關(guān)的所有的應(yīng)納稅額,減去免稅部分,然后再減去任何減稅額,包括養(yǎng)老金投入減稅,外國(guó)稅收抵免,住宅能源優(yōu)惠等等。
去找工作,有了收入才提得到報(bào)稅 你銀行的存款有利息,要報(bào)稅 你買股票有利潤(rùn),要報(bào)稅 至于銷售稅,看你所在的州 你要是住在有銷售稅的州,你買了東西,稅率自然就包括在里面了 到了年初,找個(gè)會(huì)計(jì)師幫著你報(bào)稅,你自己是dealing 不了的
第9步:接下來的兩部分中請(qǐng)列出其他的應(yīng)納稅額和你已經(jīng)支付的稅額。
在“其他稅額”部分,列出你本年支付過的其他有關(guān)稅種,以計(jì)算你的總稅額。下一部分中列出你已經(jīng)繳納過的稅額,包括W2表和1099表中的提前扣稅,個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的預(yù)繳稅和低收入抵稅額(EIC) 。
第10步:如果需要的話計(jì)算你的退稅額。
如果你的已繳稅額(62-71行)多于應(yīng)納稅額(55-61行),你就可以獲得退稅。這意味著你已經(jīng)繳納的稅額多于你應(yīng)該繳納的稅額。從總已納稅額中減去應(yīng)納稅額以計(jì)算退稅額。如果你的已納稅額少于應(yīng)納稅額,請(qǐng)?jiān)谙乱徊糠种杏?jì)算你的欠稅額。
第11步:如果需要的話計(jì)算欠稅額。
如果你的應(yīng)納稅額多于已納稅額,請(qǐng)用應(yīng)納稅額減去已納稅額得出你欠IRS的總稅額。
第12步:簽名并注明日期,填寫其他補(bǔ)充信息。
如果需要的話,填寫此次報(bào)稅所涉及的所有人的姓名和電話號(hào)碼,并讓他們?cè)谟嘘P(guān)部分簽名。將報(bào)稅表與有關(guān)的賬單寄到網(wǎng)上所列的有關(guān)部門。
第二部分:電子報(bào)稅
越來越多的美國(guó)人選擇網(wǎng)上報(bào)稅,或在稅收應(yīng)用的幫助下報(bào)稅。電子報(bào)稅吸引人的地方在于使用起來更加容易和方便,盡管有可能漏掉某些減免項(xiàng)目,或者被報(bào)稅應(yīng)用的bug困擾。在這里要注意,如果你是非美籍居民(nonresident),那你可能無法在網(wǎng)上申報(bào),請(qǐng)仔細(xì)查看相關(guān)政策。
第1步:在收費(fèi)報(bào)稅軟件和在線報(bào)稅服務(wù)中做出選擇。
可以下載到電腦上的報(bào)稅軟件一般是價(jià)格不高的收費(fèi)軟件。收費(fèi)往往意味著該軟件提供更豐富的服務(wù),可以幫你最大化你的退稅額。然而,如果你不想在電腦上安個(gè)一年只用一次的軟件,或者你不想為報(bào)稅軟件付費(fèi),你可以使用網(wǎng)上很多免費(fèi)的報(bào)稅服務(wù)。
第2步:照著你使用的軟件或在線服務(wù)提供的使用指南完成報(bào)稅。
在你的各種稅務(wù)文件的幫助下回答軟件提出的有關(guān)稅收的問題。電子報(bào)稅的一個(gè)好處是你不用自己去做那些加減法計(jì)算,你只需要W2表之類的稅務(wù)文件。
第3步:記住大部分軟件會(huì)自動(dòng)保存你輸入的任何信息。
多數(shù)時(shí)候你不需要擔(dān)心丟失信息,因?yàn)檐浖?huì)自動(dòng)為你保存。你可以前后切換頁面,重新訪問并回答之前的問題,完全不必?fù)?dān)心丟失任何信息。事實(shí)上,如果你想改變所填的信息,或者弄清楚某項(xiàng)信息的改變會(huì)對(duì)你的退稅額造成多大影響,你可能需要在報(bào)稅軟件中做好幾次操作。幸運(yùn)的是多數(shù)電子報(bào)稅工具都能讓你很方便的這樣做。
小提示
確保準(zhǔn)備好所有的稅務(wù)相關(guān)信息。
如果有問題,提交報(bào)稅表前找人問清楚。
確保提交的信息是真實(shí)的。
如果你不想自己報(bào)稅的話,有很多地方提供收費(fèi)代報(bào)稅服務(wù)。
你需要準(zhǔn)備
W2 表格
其他適用的報(bào)稅表格
參考
http://www.irs.gov/Individuals/1040-Central
http://www.irs.gov/Individuals/Self-Employed
http://www.learnvest.com/knowledge-center/married-filing-separately-joint-or-single-find-out-your-filing-status/
https://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/Family/Rules-for-Claiming-a-Dependent-on-Your-Tax-Return/INF12139.html
http://www.irs.gov/taxtopics/tc403.html
擴(kuò)展閱讀,以下內(nèi)容您可能還感興趣。
終于拿到美國(guó)綠卡了,我該怎么報(bào)稅
去找工作,有了收入才提得到報(bào)稅
你銀行的存款有利息,要報(bào)稅
你買股票有利潤(rùn),要報(bào)稅
至于銷售稅,看你所在的州
你要是住在有銷售稅的州,你買了東西,稅率自然就包括在里面了
到了年初,找個(gè)會(huì)計(jì)師幫著你報(bào)稅,你自己是dealing 不了的
美國(guó)公司是如何成立和報(bào)稅的
找我們可以全面辦理
美國(guó)公司報(bào)稅是怎么規(guī)定的
美國(guó)公司做賬報(bào)稅需要資料:
提供單據(jù),整理單據(jù)
賬務(wù)處理,做賬完畢
交由核數(shù)師審計(jì)
審計(jì)完畢
報(bào)告交股東簽署
會(huì)計(jì)師持簽署的審計(jì)報(bào)告去美國(guó)政府報(bào)稅
相關(guān)文件返還客戶
什么是美國(guó)個(gè)人報(bào)稅號(hào)(ITIN)呢?
美國(guó)個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼
美國(guó)國(guó)稅局(Immigrants and Taxation Part II )發(fā)出的個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼[ITIN]的全名為個(gè)人納稅識(shí)別卡[ITIN],為與社會(huì)安全卡相同的九個(gè)數(shù)字的識(shí)別卡,供給沒有社會(huì)安全卡而有意納稅的人都可申請(qǐng),主要的功能是作為納稅或退稅,及作為美國(guó)工作季的記錄。
不論申請(qǐng)人有無合法居留美國(guó)身份,是采用何種簽證或是無簽證進(jìn)入美國(guó)都可以申請(qǐng)美國(guó)財(cái)政部國(guó)稅局的個(gè)人稅號(hào)。聯(lián)邦財(cái)政部國(guó)稅局與司法部移民局沒有電腦聯(lián)線,不互通消息,納稅卡的資料不會(huì)交給移民局。
申 請(qǐng)個(gè)人稅號(hào),請(qǐng)參閱AMSC有關(guān)個(gè)人稅號(hào)申請(qǐng)。申請(qǐng)個(gè)人納稅卡,需要有護(hù)照,身份證等,參考之后,將還給申請(qǐng)人。假如有移民局允許工作的證明,可以直接申 請(qǐng)社會(huì)安全號(hào)碼,不需要申請(qǐng)納稅卡。郵寄申請(qǐng)納稅卡,請(qǐng)?zhí)詈肳-7表格后,把證明檔等寄到國(guó)稅局服務(wù)中心。在申請(qǐng)W-7表格后,十四天之內(nèi)沒有消息,請(qǐng)電 國(guó)稅局,打聽辦理的情況。
沒有社安號(hào)碼的人如何獲得個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼。
根據(jù)美國(guó)稅法,不管在美的移民是什么身份,是合法居留還是非法居留都應(yīng)該納稅。因?yàn)橛行┮泼耦I(lǐng)不到社安號(hào),稅務(wù)局向這些人發(fā)報(bào)稅號(hào)(Individual Taxpayer Identifcation Number)。報(bào)稅號(hào)有九位數(shù)字,以9字開頭,從1996年起,國(guó)稅局已發(fā)放了7百萬個(gè)報(bào)稅號(hào)。
但稅務(wù)局發(fā)現(xiàn),大約有四分之一的人領(lǐng)取報(bào)稅號(hào)后沒有報(bào)過稅。為了使領(lǐng)取報(bào)稅號(hào)的人真能報(bào)稅,稅務(wù)局對(duì)發(fā)放報(bào)稅號(hào)加強(qiáng)了管理,從2003年12月17日開始頒布了一系列新規(guī)定。
第一,申請(qǐng)稅號(hào)的人為了證明自己申請(qǐng)稅的目的是報(bào)稅,必須在申請(qǐng)稅號(hào)時(shí)附上聯(lián)邦稅表,申請(qǐng)表為W-7,稅表為1040NR或1040。
第二,申請(qǐng)稅號(hào)而不能證明申請(qǐng)稅號(hào)的目的是報(bào)稅,申請(qǐng)會(huì)被拒絕。
第三,為了證明申請(qǐng)人的身份,國(guó)稅局接受13種證件。護(hù)照,其他國(guó)家發(fā)的身份證,包括照片,姓名,地址,生日,有效日期;美國(guó)駕照;出生紙;外國(guó)駕照;美國(guó)某州身份證(US STATE ID);外國(guó)選民登記卡;美*事身份證;外*事身份證;美國(guó)移民局發(fā)的帶照片的證件;學(xué)校證件。最后兩種只限被撫養(yǎng)人。
第四,稅務(wù)局將帶有稅號(hào)的報(bào)稅卡變?yōu)閹в卸愄?hào)的報(bào)稅信發(fā)給報(bào)稅人。
第五,少數(shù)申請(qǐng)稅號(hào)的非居民(NON RESIDENTS)要稅號(hào)是為了符合稅務(wù)條約或報(bào)告在美國(guó)銀行的股票交易所的存款或交易。他們申請(qǐng)稅號(hào)時(shí)不用同時(shí)報(bào)稅表,但申請(qǐng)時(shí)要提供財(cái)產(chǎn)證明。
什么是個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼?
報(bào)稅號(hào)是國(guó)稅局用來辨別納稅人的號(hào)碼,共9位數(shù),以9字打頭,第四位數(shù)位7或8,如,9XX-7X-XXXX。報(bào)稅號(hào)發(fā)給領(lǐng)不到社安號(hào)的人。報(bào)稅號(hào)發(fā)放時(shí)不考慮移民的身份,稅號(hào)發(fā)給RESIDENT或非居民外國(guó)人(NON RESIDENT),需按稅法繳稅的人。
稅務(wù)局與勞工局不同,合法工作與否不是執(zhí)法目的,合法繳稅才是主要目的。個(gè)人必須有報(bào)稅的義務(wù)和遞繳稅表才能獲得報(bào)稅號(hào)。個(gè)人報(bào)稅的義務(wù)為自顧工Self Employed,年收入$400以上,單身年收入為$7800以上,夫婦年收入為$15600以上。美國(guó)個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼是為了稅務(wù)局執(zhí)行美國(guó)稅法,幫助需納稅,但無社安號(hào)的人納稅。
有美國(guó)個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼的人不證明你可以在美合法工作,也不享受美國(guó)的社安金和低收入抵稅額。
誰需要個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼?
非居民外國(guó)人申請(qǐng)報(bào)稅號(hào)以享受稅務(wù)條約優(yōu)惠。非居民外國(guó)人無社安號(hào),但需報(bào)稅,包括有美國(guó)有關(guān)收入報(bào)稅和為了退稅。外國(guó)居民(RESIDENT ALIEN) (在美居住超過183天以上)但無社安號(hào),無工作許可但有相關(guān)收入。
未能取得社安號(hào)的美國(guó)公民或居民的被撫養(yǎng)人。
未能取得社安號(hào)的美國(guó)公民或居民的配偶。
未能取得社安號(hào)的非居民外國(guó)學(xué)生,教師及研究人員。
未能取得社安號(hào)的非居民外國(guó)人的配偶,子女(如B1子女,B2簽證)。
*AMSC為臨時(shí)進(jìn)入美國(guó)參加考試的外國(guó)人申請(qǐng)美國(guó)個(gè)人報(bào)稅號(hào)碼。
持有美國(guó)綠卡的中國(guó)人怎樣在美國(guó)報(bào)稅
你如果有收入,那么到了年初,W-2或者1099 表就寄給你了,你銀行的表也寄給你了,拿著這些東西去會(huì)計(jì)師那里吧
人家會(huì)一切替你搞定